Professional information
JORGE MAURICIO TORRES AGUIRRE
Móvil: +569 7 6677867
Mail: jmta71@gmail.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jorge-torres-82059b5
RESUMEN
Master en Dirección General de Empresas, Diplomado en Gobierno, Riesgo y Cumplimiento y acreditado como Evaluador de Calidad (QAR) de Auditoría Interna, Contador Auditor con aproximadamente veinte años de experiencia en Auditoría Interna, Gestión de Riesgos, Cumplimiento y Gobierno Corporativo.
Proactivo, orientado al cumplimiento de objetivos, alto grado de compromiso organizacional, excelente manejo de relaciones interpersonales, fuerte orientación al trabajo de excelencia, administración de múltiples proyectos.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
KPMG 2011 a la Fecha
Consolidada como una de las Big Four, KPMG en Chile es parte de una red global de firmas de servicios profesionales, presente en 146 países, con más de 800 oficinas y 140 mil profesionales aproximadamente.
Director Risk Consulting
Ejecuta proyectos de auditoría Interna con enfoque de riesgos y controles, diseño e implementación de modelos de gestión de riesgos, cumplimiento, y apoyo en materias de gobierno corporativo.
DELOITTE 2005 – 2010
Empresa líder de servicios profesionales de Auditoría y Consultoría focalizada en el servicio al cliente a través de una estrategia global ejecutada localmente en cerca de 150 países.
Gerente Risk Consulting
Ejecuta proyectos de auditoría Interna con enfoque de riesgos y controles de procesos de negocios / soporte, así como en el diseño e implementación de modelos de gestión de riesgos.
SAMSUNG ELECTRONICS CHILE LTDA. 2002 – 2005
Samsung Electronics Chile Ltda. Es subsidiaria de Samsung Corporation Corea del Sur, empresa desarrolladora e integradora de tecnología líder a nivel mundial.
Finance & admin. Assist. Manager
Planifica, administra y controla áreas de administración, contabilidad, finanzas y RRHH. Confecciona los estados financieros, emite y presenta los informes solicitados por la casa matriz en Korea.
EMPRESAS CAROZZI S.A. 1997 – 2002
Grupo industrial orientado al rubro de los alimentos, compuesto por Fideos Carozzi S.A., Costa S.A., Ambrosoli, Caricia, Agrozzi S.A., Molitalia Perú, Bonafide, DRF Argentina, con ventas anuales de USD 450.000 Millones y con una dotación de aproximadamente 4.000 personas.
Auditor Interno Senior.
Realiza auditorías con un enfoque de revisión de procesos, tanto a la casa matriz y sucursales, como también a las filiales extranjeras. Diseña e implementa procedimientos y métodos de control interno.
ESTUDIOS
MBA
Certificaciones
Estudios Superiores
CURSOS Y SEMINARIOS
Móvil: +569 7 6677867
Mail: jmta71@gmail.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jorge-torres-82059b5
RESUMEN
Master en Dirección General de Empresas, Diplomado en Gobierno, Riesgo y Cumplimiento y acreditado como Evaluador de Calidad (QAR) de Auditoría Interna, Contador Auditor con aproximadamente veinte años de experiencia en Auditoría Interna, Gestión de Riesgos, Cumplimiento y Gobierno Corporativo.
Proactivo, orientado al cumplimiento de objetivos, alto grado de compromiso organizacional, excelente manejo de relaciones interpersonales, fuerte orientación al trabajo de excelencia, administración de múltiples proyectos.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
KPMG 2011 a la Fecha
Consolidada como una de las Big Four, KPMG en Chile es parte de una red global de firmas de servicios profesionales, presente en 146 países, con más de 800 oficinas y 140 mil profesionales aproximadamente.
Director Risk Consulting
Ejecuta proyectos de auditoría Interna con enfoque de riesgos y controles, diseño e implementación de modelos de gestión de riesgos, cumplimiento, y apoyo en materias de gobierno corporativo.
- Dirigí eficientemente proyectos y equipos de trabajo logrando satisfactoriamente los objetivos y resultados esperados por los clientes y por la firma.
- Contribuí a la realización de servicios de calidad y excelencia en diversas industrias (energía y recursos, Retail, Manufactura, entre otras) para la firma, mediante la ejecución de proyectos relacionados con:
-
- Auditoría Interna con enfoque de riesgos para procesos de negocio y soporte.
- Auditorías de Cumplimiento
- Identificación y Evaluación de Riesgos Clave de Negocio.
- Diseño e implementación de modelos de gestión de riesgos.
- Diagnóstico y evaluaciones en materias de Gobierno Corporativo.
- Establecimiento de la función de auditoría interna (posicionamiento, personas y desempeño)
- Evaluaciones de calidad de las funciones de auditoría interna
- Contribuí al cumplimiento de las metas y objetivos de la firma (presupuestos, calidad y crecimiento de la práctica, desarrollo de personas, capacitación, entre otros).
- Participé en el desarrollo e implementación de los servicios correspondientes a Gestión de Riesgos, Auditoría Interna (incluye evaluación de calidad de las funciones de aseguramiento), Gobierno Corporativo, desarrollando la estrategia, enfoque metodológico, papeles de trabajo confeccionando los papeles de trabajo, presentaciones, capacitación, plan de ventas, entre otros.
- Capacité a áreas de auditoría interna de diversas compañías en materias tales como, modelos de control interno (COSO I), normas y metodologías de auditoría interna, gestión de riesgos (COSO-ERM – ISO 31000).
- Redacté artículos relacionados con la Importancia de la Gestión de Riesgos en los Negocios y Auditoría Continua, publicándose en medio (prensa local) y artículos internos de la firma.
- Contribuí al diseño e implementación de la estrategia (comercial, procesos, personas, presupuestos) de Risk Consulting.
- Desarrollé el Plan de Capacitación 2010 al 2015 (habilidades técnicas y blandas), coordinando las necesidades de entrenamiento, responsables y facilitadores, recursos logísticos, otros, correspondiente al área de Auditoría Interna, Riesgo y Cumplimiento.
DELOITTE 2005 – 2010
Empresa líder de servicios profesionales de Auditoría y Consultoría focalizada en el servicio al cliente a través de una estrategia global ejecutada localmente en cerca de 150 países.
Gerente Risk Consulting
Ejecuta proyectos de auditoría Interna con enfoque de riesgos y controles de procesos de negocios / soporte, así como en el diseño e implementación de modelos de gestión de riesgos.
- Cumplí satisfactoriamente con las expectativas de los clientes en plazos, requerimientos técnicos y presupuestos esperados para los proyectos gestionados.
- Participé en el desarrollo e implementación de la línea de negocio “Evaluación de Calidad de la Función de Auditoría Interna”, diseñando papeles de trabajo, metodología, informes, capacitación, y plan de ventas.
- Recibí reconocimientos de la alta dirección de importantes compañías como Metro S.A. y Universidad de Talca en cuanto al éxito en el desarrollo de los proyectos de Control Interno y Riesgos, así como en Evaluaciones de Auditoría Interna.
- Desarrollé el “Primer Estudio de la Función de Auditoría Interna en Chile”, en el que participaron 77 compañías de las industrias: financiera, retail, energía y recursos, transporte y telecomunicaciones.
- Elaboré un diagnóstico de la situación actual de las áreas de Auditoría Interna en Chile, con un enfoque en sus procesos, personas y tecnología.
- Capacité a áreas de auditoría interna de diversas compañías en materias tales como, modelos de control interno (COSO I), normas y metodologías de auditoría interna, gestión de riesgos (COSO-ERM), y curso de preparación para examen C.I.A. (Certified Internal Auditor), entre otros.
- Redacté “Artículos relacionados con la Función de Auditoría Interna”, para Deloitte News, informativo mensual orientado a clientes y no clientes de la firma.
- Dirigí eficientemente proyectos y equipos de trabajo logrando satisfactoriamente los objetivos y resultados esperados por los clientes y por la firma.
SAMSUNG ELECTRONICS CHILE LTDA. 2002 – 2005
Samsung Electronics Chile Ltda. Es subsidiaria de Samsung Corporation Corea del Sur, empresa desarrolladora e integradora de tecnología líder a nivel mundial.
Finance & admin. Assist. Manager
Planifica, administra y controla áreas de administración, contabilidad, finanzas y RRHH. Confecciona los estados financieros, emite y presenta los informes solicitados por la casa matriz en Korea.
- Colaboré en la puesta en marcha en Chile, de la Subsidiaria “Samsung Electronics Chile Ltda.”, de acuerdo, a la normativa que rige a las empresas multinacionales, que inician sus actividades en nuestro país, y los requerimientos de casa matriz en Korea
- Apoyé la implementación del sistema ERP SAP R/3 versión 4.6c, en los módulos FI - CO y MM, junto a ingenieros Koreanos.
- Desarrollé los procedimientos administrativos y de control en SAP, que regulan los diferentes procesos de soporte en las áreas de contabilidad, finanzas y personal, de acuerdo, a las normas y principios de las diferentes entidades reguladores en Chile y de control interno, por parte de la casa matriz en Korea.
- Desarrollé informes para confección de presupuestos de las distintas áreas y unidades de negocio de la compañía.
- Instauré con la dirección de la compañía, reuniones mensuales dando a conocer la información de gestión y principales resultados de la compañía a nivel local para la toma de decisiones.
- Automaticé y Organicé los procesos de recolección de datos financiero contables, permitiendo disminuir los plazos de cierre.
- Lideré eficiente el equipo de trabajo de administración y finanzas, logrando cumplir el 100% de los objetivos establecidos para esta área.
EMPRESAS CAROZZI S.A. 1997 – 2002
Grupo industrial orientado al rubro de los alimentos, compuesto por Fideos Carozzi S.A., Costa S.A., Ambrosoli, Caricia, Agrozzi S.A., Molitalia Perú, Bonafide, DRF Argentina, con ventas anuales de USD 450.000 Millones y con una dotación de aproximadamente 4.000 personas.
Auditor Interno Senior.
Realiza auditorías con un enfoque de revisión de procesos, tanto a la casa matriz y sucursales, como también a las filiales extranjeras. Diseña e implementa procedimientos y métodos de control interno.
- Participé en el desarrollo de metodología de auditoría interna con un enfoque de revisión de procesos de negocio y de soporte.
- Realicé las primeras auditorías con enfoque de revisión de procesos, riesgos y controles.
- Aumente la eficiencia de los ciclos de la compañía, disminuyendo las deficiencias en los controles mediante el diseño de procedimientos administrativos para el apoyo del sistema SAP.
ESTUDIOS
MBA
- Master en dirección General de Empresas, MBA, Institute for Executive 2003 - 2004
Development - IEDE.
Diplomados
- Diplomado GRC (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento), Universidad de Chile 2013
- Diploma Gobiernos Corporativos y S.A., Pontificia Universidad Católica de Chile 2009
Certificaciones
- QAR - Evaluador Validador de Calidad de Auditoría Interna, The Institute 2007
Estudios Superiores
- Contador Auditor, Universidad Andrés Bello 1991 – 1996
CURSOS Y SEMINARIOS
- Cursos de Perfeccionamiento: 2007 – a la fecha
- Gestión Integral de Riesgos (COSO 2013 - COSO ERM – ISO 31000 - AS/NZ)
- Normas y Estándares de Auditoría Interna
- Metodologías de Auditoría Interna
- Metodología de Documentación de Procesos, Riesgos y Controles
- Evaluación de Calidad de Auditoría Interna (QAR)
- Ley Sarbanes Oxley
- Auditoría Continua
- COBIT
- Auditoría de Sistemas
- Gobiernos Corporativos
- Nivel de Inglés: Advance intermediate, professional proficiency. Written and spoken.
Companies I have worked for in:
KPMG Deloitte SAMSUNG ELECTRONICS CHILE LTDA Empresas Carozzi